PELAKSANAAN PROSES AUDIT INTERNAL ATAS PERSEDIAAN OLEH SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAWENING KOTA BANDUNG PERIODE 2012.
No Thumbnail Available
Date
2013-10-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan proses audit internal yang diterapkan pada pos persediaan periode 2012 yang dimulai dari tahap perencanaan kemudian tahap pekerjaan lapangan dan diakhiri tahap pelaporan berupa rekomendasi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Badaksinga No. 10 Bandung.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki
Hasil penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum ini, proses pemeriksaan persediaan dilaksanakan dalam 3 tahap, dimulai tahap perencanaan dengan menganalisis pengendalian internal persediaan lalu menyusun audit program pemeriksaan persediaan. Setelah itu dilaksanakan pekerjaan lapangan dan diakhiri tahap pelaporan dengan melaporkan naskah hasil pemeriksaan.
Description
Keywords
Audit Internal, Persediaan, Tidak ada keyword